Fecha de inicio: 25 de Septiembre
Duración: 124 horas de capacitación
Horario: Jueves de 16:00 hrs. a 20:00 hrs.

 

Objetivo:

Que el participante tenga un conocimiento práctico de los temas más relevantes en materia financiera y fiscal que le permita estar actualizado en los aspectos más significativos para cualquier contribuyente y que dichos conocimientos le permitan desarrollarse de manera eficiente en el ejercicio de su profesión, coadyuvando con las empresas y entidades en las que participa a brindar seguridad en la aplicación de las disposiciones fiscales y proporcionar alternativas dentro del marco legal.

 

Dirigido a:

Contadores, administradores, financieros, consultores y en general personas interesadas en profundizar en temas legales y fiscales de mayor actualidad y controversia.

 

Temática:

Módulo 1: Aspectos prácticos de las normas de
información financiera.

  • Marco estructural de las NIF.
  • Funciones de las NIF.
  • Identificación de las operaciones registrables por contabilidad.
  • Implementación de las NIF en el sistema contable.
  • Elementos estructurales de los estados financieros.
  • NIF D-4 Impuestos a la utilidad (impuestos diferidos).

Módulo 2: Costos comerciales, industriales y para empresas de servicios.

Módulo 3: Análisis e Interpretación de los Estados Financieros.

  • Análisis de liquidez y solvencia.
  • Análisis de rentabilidad.
  • Los estados financieros desde la óptica del modelo de negocio.
  • Evaluación y proyección financiera.

Módulo 4: Aplicación práctica de los CFDI y contabilidad electronica.

Módulo 5: Aspectos fiscales de las personas morales del Título II.

  • Introducción al estudio e interpretación de las leyes fiscales.
  • Ingresos acumulables y no acumulables.
  • Tratamiento fiscal de los anticipos y pagos parciales.
  • Análisis de las deducciones autorizadas y de las partidas no deducibles.
  • Deducciones de activos fijos y activos intangibles.
  • Variaciones cambiarias.
  • Ajuste anual por inflación deducible y acumulable.
  • Determinación de la CUFIN y CUCA.
  • Efectos fiscales de las operaciones con partes relacionadas.
  • Obligaciones de las personas morales.
  • Resoluciones de los tribunales.
  • Casos práctico declaración anual personas morales.

Módulo 6: Régimen fiscal de las personas físicas.

  • Aspectos fiscales de la sociedad conyugal y copropiedad.
  • RESICO.
  • Actividad empresarial y profesional.
  • Tratamiento fiscal de las plataformas tecnológicas.
  • Ingresos por dividendos y reembolsos de capital.
  • Ingresos por intereses bancarios y no bancarios.
  • Tratamiento fiscal en la venta de acciones.
  • Tratamiento fiscal en la venta de inmuebles.
  • Casos prácticos.

Módulo 7: Aspectos relevantes de la relación laboral, IMSS e INFONAVIT.

  • Relación laboral.
  • Tipos de contratos.
  • Terminación de la relación laboral.
  • Cálculo de finiquitos.
  • Sujetos de aseguramiento.
  • Concepto e integración del salario base de cotización.
  • Certificados de incapacidad.
  • Riesgos de trabajo.
  • Seguro de Enfermedades y Maternidad.
  • Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
  • Seguro de Invalidez y vida.
  • Pensiones y jubilaciones.
  • Continuación voluntaria al régimen obligatorio (Modalidad 40).
  • Corrección para efectos de seguridad Social.
  • Reformas al INFONAVIT

Módulo 8: Régimen fiscal de sueldos y salarios y tratamiento de la prevision social.

Módulo 9: Aspectos relevantes de la “Ley antilavado”.

Módulo 10: Código fiscal de la federación.

  • Razón de negocio y materialidad
  • Suspensión y cancelación de sellos digitales
  • Facultades comprobación.
  • Tendencias de fiscalización.
  • Acuerdo conclusivo PRODECON.
  • Medios de defensa fiscal.

Módulo 11: Aspectos relevantes IVA e IEPS.

Módulo 12: Tratamiento fiscal de los residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México y convenios tributarios internacionales.

Módulo 13: Escenario actual de la reestructura corporativa.

  • Empresas holding.
  • Fusión y escisión de sociedades.
  • Suspensión y liquidación de sociedades.

Módulo 14: Análisis de regímenes fiscales especiales.

  • Régimen de transporte.
  • Sector agropecuario.
  • No lucrativas y donatarias.
  • Sociedades cooperativas.
  • Aspectos fiscales especiales de las empresas dedicadas al ramo inmobiliario.
  • RESICO persona moral.
  • Estímulos fiscales.

Fecha

Jueves, 25 de septiembre de 2025 a las 16:00

Precio

20.880,00 MXN