Fecha de inicio: 29 de Febrero
Duración: 112 horas de capacitación
Horario: Jueves de 16:00 hrs. a 21:00 hrs.
Objetivo:
Que el participante tenga un conocimiento práctico de los temas más relevantes en materia fiscal que le permita estar actualizado en los aspectos más significativos de cualquier contribuyente y que dichos conocimientos le permitan desarrollarse de manera eficiente en el ejercicio de su profesión, coadyuvando con las empresas y entidades en las que participa en dar certidumbre fiscal, minimizar riesgos y contingencias fiscales.
Dirigido a:
Contadores, administradores, contralores, asesores, y en general profesionistas interesados en conocer y profundizar en los temas fiscales de mayor actualidad.
Temática:
Módulo I: Aspectos relevantes para la preparación y presentación de la Declaración Anual 2023.
Módulo II: Aplicación práctica de los CFDI y reglas de la contabilidad electrónica.
Módulo III: Introducción al estudio de los Impuestos
- Personas Morales tributando en Titulo II.
- Ingresos acumulables.
- Deducciones autorizadas.
- Deducción de inversiones.
- Ajuste por inflación acumulable y deducible.
- Determinación de variaciones cambiarias.
- Determinación de CUFIN Y CUCA.
- Caso práctico pagos provisionales y declaración anual.
Módulo IV: Régimen Fiscal de las Personas Físicas
- Clasificación de ingresos
- Sociedad conyugal y copropiedad
- RESICO personas físicas
- Actividad empresarial y profesional
- Plataformas Tecnológicas
- Ingresos por dividendos y reembolsos de capital
- Ingresos por intereses
- Ingresos por venta de acciones
- Venta de bienes muebles e inmuebles
- Caso práctico declaración anual
Módulo V: Aspectos relevantes de la relación laboral
- Reformas laborales recientes
- Modalidades en la contratación de personal.
- Rescisión y terminación de la relación laboral, despido
- Nuevo esquema de vacaciones
- .Elaboración de actas administrativas
- Elaboración de un Reglamento Interior de Trabajo
- La nueva relación sindical en las empresas
- Casos prácticos de las indemnizaciones
- Inspecciones por parte de la STPS
Módulo VI: Aspectos relevantes IMSS e Infonavit
- Sujetos de aseguramiento
- Concepto e integración del salario base de cotización
- Certificados de incapacidad
- Riesgos de trabajo
- Seguro de Enfermedades y Maternidad
- Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
- Seguro de Invalidez y vida
- Seguro de guarderías y prestaciones sociales
- Continuación voluntaria al régimen obligatorio (Modalidad 40)
- Corrección para efectos de seguridad Social
Módulo VII: Régimen Fiscal de los Sueldos y Salarios y tratamiento de la Previsión Social
Módulo VIII: Tratamiento fiscal de pagos a residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México y convenios internacionales en materia fiscal.
Módulo IX: Aspectos relevantes “Ley Antilavado” y beneficiario controlador
Módulo X: Código Fiscal de la Federación
- Facultades comprobación
- Materialidad y razón de negocios
- Tendencias de fiscalización
- Acuerdo conclusivo PRODECON
- Aspectos relevantes de los medios de defensa fiscal
- Aspectos relevantes de reestructura corporativa
- Fideicomiso
- Fusión, escisión
- Liquidación
- Transmisión de pérdidas fiscales
Módulo XI: Aspectos prácticos y relevantes del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Módulo XII: Regímenes Fiscales Especiales
- Transportistas
- Sector Agropecuario
- No lucrativas y donatarias
- Aspectos fiscales especiales para empresas constructoras
- Estímulos fiscales
- Sociedades cooperativas
Fecha
Jueves, 29 de febrero de 2024 a las 16:00
Precio
18.820,00 MXN