Fecha de inicio: 29 de Febrero
Duración: 112 horas de capacitación
Horario: Jueves de 16:00 hrs. a 21:00 hrs.

 

Objetivo:

Que el participante tenga un conocimiento práctico de los temas más relevantes en materia fiscal que le permita estar actualizado en los aspectos más significativos de cualquier contribuyente y que dichos conocimientos le permitan desarrollarse de manera eficiente en el ejercicio de su profesión, coadyuvando con las empresas y entidades en las que participa en dar certidumbre fiscal, minimizar riesgos y contingencias fiscales.

 

Dirigido a:

Contadores, administradores, contralores, asesores, y en general profesionistas interesados en conocer y profundizar en los temas fiscales de mayor actualidad.

 

Temática:

Módulo I: Aspectos relevantes para la preparación y presentación de la Declaración Anual 2023.

Módulo II: Aplicación práctica de los CFDI y reglas de la contabilidad electrónica.

Módulo III: Introducción al estudio de los Impuestos

  1. Personas Morales tributando en Titulo II.
    • Ingresos acumulables.
    • Deducciones autorizadas.
    • Deducción de inversiones.
    • Ajuste por inflación acumulable y deducible.
    • Determinación de variaciones cambiarias.
    • Determinación de CUFIN Y CUCA.
    • Caso práctico pagos provisionales y declaración anual.

Módulo IV: Régimen Fiscal de las Personas Físicas

  • Clasificación de ingresos
  • Sociedad conyugal y copropiedad
  • RESICO personas físicas
  • Actividad empresarial y profesional
  • Plataformas Tecnológicas
  • Ingresos por dividendos y reembolsos de capital
  • Ingresos por intereses
  • Ingresos por venta de acciones
  • Venta de bienes muebles e inmuebles
  • Caso práctico declaración anual

Módulo V: Aspectos relevantes de la relación laboral

  • Reformas laborales recientes
  • Modalidades en la contratación de personal.
  • Rescisión y terminación de la relación laboral, despido 
  • Nuevo esquema de vacaciones
  • .Elaboración de actas administrativas
  • Elaboración de un Reglamento Interior de   Trabajo
  • La nueva relación sindical en las empresas
  • Casos prácticos de las indemnizaciones
  • Inspecciones por parte de la STPS

Módulo VI: Aspectos relevantes IMSS e Infonavit

  • Sujetos de aseguramiento
  • Concepto e integración del salario base de cotización
  • Certificados de incapacidad
  • Riesgos de trabajo
  • Seguro de Enfermedades y Maternidad
  • Seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
  • Seguro de Invalidez y vida
  • Seguro de guarderías y prestaciones sociales
  • Continuación voluntaria al régimen obligatorio (Modalidad 40) 
  • Corrección para efectos de seguridad Social

Módulo VII: Régimen Fiscal de los Sueldos y Salarios y tratamiento de la Previsión Social

Módulo VIII: Tratamiento fiscal de pagos a residentes en el extranjero con fuente de riqueza en México y convenios internacionales en materia fiscal.

Módulo IX: Aspectos relevantes “Ley Antilavado” y beneficiario controlador

Módulo X: Código Fiscal de la Federación

  • Facultades comprobación
  • Materialidad y razón de negocios
  • Tendencias de fiscalización
  • Acuerdo conclusivo PRODECON
  • Aspectos relevantes de los medios de defensa fiscal
  1. Aspectos relevantes de reestructura corporativa
    • Fideicomiso
    • Fusión, escisión
    • Liquidación
    • Transmisión de pérdidas fiscales

Módulo XI: Aspectos prácticos y relevantes del Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

Módulo XII: Regímenes Fiscales Especiales

  • Transportistas
  • Sector Agropecuario
  • No lucrativas y donatarias
  • Aspectos fiscales especiales para empresas constructoras
  • Estímulos fiscales
  • Sociedades cooperativas

Fecha

Jueves, 29 de febrero de 2024 a las 16:00

Precio

18.820,00 MXN